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    鞍山市千山区科学技术协会 2022年度部门决算
    时间:2023-09-25 07-19来源:作者:点击:

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    第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分    附件


    第一部分 部门概况

     

    一、主要职责

    1.主要职能。

    (一)搞好基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设,利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。

    (二)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

    (三)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展与知识创新。

    (四)普及科学知识,推广先进技术。按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,拟定全区科协系统科普工作的具体计划并组织实施。

    (五)引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用;组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督,促进决策科学化、民主化。

    (六)开展民间国际科技交流与合作;发展科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

    (七)以全国科普日、科技周、科教进社区等活动为载体,推进科学大众化

    (八)配合区反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧、迷信、伪科学、反科学的活动。

    (九)完成区委、区政府交办的有关事项。

    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

        千山区科学技术协会

    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

    千山区科学技术协会共计在职人员5人,于上年度对比增加1人.

    二、部门决算单位构成

    纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.千山区科学技术协会部门本级


    第二部分 2022年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计87.57万元,包括:

    1.财政拨款收入87.57万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入87.57万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    与上年相比,今年收入增加22.3万元,增长26.1%,主要原因:对企业补助;二是人员增加。

    (二)支出总计85.57万元,包括:

    1.基本支出63.78万元,占支出总计的62.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出63.78万元,对个人和家庭的补助支出0.09万元,商品和服务支出4.76万元,……。

    2.项目支出4.76万元,占支出总计的5.56%。主要包括企业补助等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加(减少)XX万元,增长(降低)0%。

    (三)年末结转和结余0万元。

    主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2022年度财政拨款支出85.57万元,其中:基本支出63.78万元,项目支出4.76万元。与上年相比,财政拨款支出减少0.22万元,降低4.42%,主要原因:费用降低。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出85.57万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出53.34万元,占62.33%。

    1.一般公共服务支出4.76万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)4.76万元,主要是科学技术等支出,完成年初预算的95.2%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是费用降低。

    (2)……。

    2.……。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

    1.……

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

    1.……

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于XX等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。

    3.公务用车购置及运行费XX万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

    其中:公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元,主要用于XX等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元,其中:人员经费XX万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2022年机关运行经费支出53.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加4.22万元,增长8.26%,主要原因是人员增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2022年政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占中小企业采购支出总额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日,共有车辆XX辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车XX辆,机要通信用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)XX台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

    组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

    本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价,涉及资金XX万元(其中:一般公共预算资金XX万元,政府性基金预算资金XX万元,国有资本经营预算资金XX万元)。从评价情况来看,... ...。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

    (1)“XXX”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因:一是XX;二是XX。下一步改进措施:一是XX;二是XX。

    (2)“XXX”项目自评综述:……。

    ……

    《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    3.部门评价结果。

    4.财政评价结果。


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


     

    第四部分 2022年度部门决算表

    辽宁省鞍山市千山区科学技术协会


     

     

    第五部分   附件

     

    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)
    部门(单位)名称041001鞍山市千山区科学技术协会本级-210311000
    部门年初预算收入金额(万元)65.92
    部门年初预算支出金额(万元)65.92
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
    科技事务专项业务经费30.0018.4561.52%13.38.18
    部门预算基本支出公用经费2.561.1946.71%13.36.21
    部门预算基本支出人员经费74.2167.9191.51%13.412.26
    年度目标年初总体目标全年完成情况
    全部用于科协日常工作,及其正常运转。2022年全部完成。鞍山市千山区科协已完成2022年全部目标
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.33.3





    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及时率=100%10013.33.3





    工作质量达标率=100%10013.53.5





    基础管理依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





    综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





    预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6





    预算调整率<=5%511.61.6





    结转结余变动率<=0%011.81.8





    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7





    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算收支管理预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8





    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





    在职人员控制率<=100%10012.52.5





    社会效应政治效益开设专栏扩大政策宣传面
    全部完成
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)11010





    服务对象满意度参与活动青年满意度>=100%10011010





    可持续性创新驱动发展建立可持续发展方案
    全部完成
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分86.65